Saņemtā muitas deklarācija tiek pievienota PVN deklarācijas pielikumam, lai to korekti attēlotu, rīkojies sekojoši:
- Modulis Finanses > Iestatījumi > PVN deklarācijas pielikuma papildinājumi> Jauns +
- Šeit reģistrē muitas deklarācijas, kuras nepieciešams attēlot PVN pielikumā. Ieteicams ievadīt visas viena mēneša deklarācijas vienā iestatījuma ierakstā.
- Dokumenta numurs - norādi muitas deklarācijas numuru
- Dokumenta dat. - norādi deklarācijas datumu
- Partneris - izvēlies
- Norādi darījuma summu bez PVN
- Norādi PVN summu
- Norādi darījuma veidu, izmantojot VID noteiktos kodus (I – imports, A – darījums ar reģistrētu nodokļa maksātāju vai citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju N – darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura, K – lauksaimniekam izmaksātā kompensācija, Z – zaudētie parādi utt)
- Norādi attaisnojuma dokumenta veidu, izmantojot VID noteiktos kodus ( 1 – nodokļa rēķins, 2 – kases čeks vai kvīts, 3 – bezskaidras naudas maksājuma dokuments, 4 – kredītrēķins, 5 – cits, 6 – muitas deklarācija.)
- Saglabā iestatījumu.
- Samaksājot PVN summu, to reģistrē kā manuālu grāmatojumu D572X un K262X vai veido maksājumu uzdevumu ar darījuma veidu, kur tiek norādīts konts D572X.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.