Ja klientam ir nepiesaistīta priekšapmaksa, sistēma par to paziņo, veidojot jaunu rēķinu. Ja rēķina valūta un saņemtās priekšapmaksas valūta atšķiras, tad, piesaistot priekšapmaksu rēķinam, kā parasti, priekšapmaksu sarakstā to neredzēsiet (EUR rēķinam nerāda USD priekšapmaksas). Lai sasaistītu rēķinu ar šo priekšapmaksu šajā gadījumā, rīkojies sekojoši: Izveido Maksājumu ar divām rindām:
- Modulis Realizācija >Maksājumi >Jauns
- Ievadi Kontaktu(klientu) un datumu.
- Ievieto Samaksas veidu (Banku, no kuras ir samaksāta nauda).
- Pirmajā rindā ievadi rēķina apmaksu: Darījuma veids REK, Dokuments - izvēlies savu EUR rēķinu.
- Otrajā rindā, laukā Darījuma veids- izvēlies PR- priekšapmaksa.
- Sadaļā Priekšapmaksa> Laukā Priekš.Nr.> izvēlies un ievieto (ar Ctrl+Enter) saņemtās USD priekšapmaksas (maksājuma) numuru. To ievietojot, Maksājumā automātiski tiks ievadīta priekšapmaksas summa ar mīnuss zīmi!
- Sabalansē summas laukos Bankas summa, tai jāsakrīt ar Priekšapmaksas summu, jo bankā saņemtā summa nemainās.
- Pārbaudi, lai PVN kods lauks būtu tukšs, PVN grāmatojumi nav jāveic.
- Grāmato un Saglabā.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.