Nododot Piegādātāju rēķinus uz apmaksu no Naudas plūsmas vadības paneļa, tie izveidoti negrāmatoti Maksājumu uzdevumi. Ja Piegādātāju rēķinā ir ievietots Objekts un ir nepieciešams to pievienot arī maksājuma dokumentam, rīkojies sekojoši:
MONEO galvenie iestatījumi > Piegādātāju kontējums > atzīmē Kontējums - Grāmatot piegādātāja rēķina objektus maksājumu uzdevumā.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.